Добрый день!
Пожалуйста, подскажите начинающему бухгалтеру:
Фирма в ближайшие полгода планирует торговать только на экспорт по ставке 0%. Как в этом случае вести учет НДС?
Учитываем входной НДС по закупленным на экспорт товарам на счете 19.07 (субсчет НДС по экспортным операциям по ставке 0%), верно? Соответственно, к вычету после того как доказали 0% ставку, мы можем предъявить ТОЛЬКО этот входной НДС по закупленным товарам?
Что еще необходимо для ведения учета НДС в этой ситуации?
Благодарю!