Здравствуйте, уважаемые! Еще один вопрос из темы http://xn-----6kccsiajiaac5aqcighfv0bug2iqk.ru.nds.monster/index.php?id=287708 - Если, все же нужно распределять входной НДС по косвенным расходам, то каким образом это сделать в 1С, чтобы при заполнении декларации не делать это вручную? Завести отдельный субсчет?
Comments
Добрый день. В прошлой Вашей теме я подчеркнула, что, поскольку речь идёт о работе в программе, Вам нужно создать тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Сейчас я перенесу тему в соответствующий раздел сама. Но в будущем будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Цитата: Добрый день. В прошлой Вашей теме я подчеркнула, что, поскольку речь идёт о работе в программе, Вам нужно создать тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Сейчас я перенесу тему в соответствующий раздел сама. Но в будущем будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Спасибо, Мария. Я еще подумала, про этот раздел .... Но так как этот вопрос как бы продолжение предыдущей темы ... Ну, вобщем, растерялась несколько.
"Замороженный" НДС при экспорте (как с прямых, так и с косвенных расходов) до подтверждения экспорта вешается на 19.07 счет в аналитике по экспортным сделкам (документы реализации на экспорт).
Цитата: "Замороженный" НДС при экспорте (как с прямых, так и с косвенных расходов) до подтверждения экспорта вешается на 19.07 счет в аналитике по экспортным сделкам (документы реализации на экспорт).
А каким образом "замараживать" НДС по косвенным расходам, если есть реализации и с нулевой ставкой и со ставкой 18%? (по всем реализациям с 0 ставкой прямые расходы - без ндс, по всем реализациям с 18% ндс прямые расходы - с 18%).
Есть документ распределения НДС косвенных расходов - алгоритм распределения как раз на базе пропорции по выручке.
Цитата: Есть документ распределения НДС косвенных расходов - алгоритм распределения как раз на базе пропорции по выручке.
Да, есть такой. Только он распределяет выручку на 18%, 0% и без ндс. (у нас сумма реализаций без ндс (штрафы через сч 91.01) меньше 5% об общей суммы выручки, эту сумму распределять не надо). И расходы в него попадают все - и косвенные и прямые, и с ндс и без ндс. Видимо, надо настраивать регистр "Методы распределения опз и охз".
Если Вы сами хорошо уяснили что хотите распределять - то берите данный документ за основу, корректируя вручную необходимые параметры. Я когда столкнулся с раздельным учетом 18 и 0 %% именно так и поступал, прежде изучив встроенный алгоритм.